职位描述
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岗位描述:
1、根据年度审计计划,带队执行综合审计组相关专项审计工作,识别相关问题,提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度;
2、执行SOX上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作;
3、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度;
4、提供合规咨询,开展合规培训,推动内控方面制度等的宣贯;
5、参与本部门其他内控合规工作,完成公司分配的其他任务。
岗位要求:
1、第一学历统招本科及以上学历,会计、审计、物流等相关专业,取得CPA、CIA等会计审计相关证书优先;
2、10年以上审计相关经验,其中甲方内审带项目经验不低于3年。
(1)四大咨询/审计经理以上职级